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公司增值稅有留底怎么填申報表?

來源:創客伙伴 時間:2024-07-01 00:00:00瀏覽次數:544次

公司增值稅有留底怎么填申報表?

納稅申報表一般是由納稅主體自己進行書寫提交到相關的受理部門的,如果納稅主體對于填寫申報表時有疑問的時候,是可以尋求工作人員指導填寫的。那么公司增值稅有留底怎么填申報表?
一、增值稅有留底怎么填申報表
1.增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩個數據,一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額,本表13項"上期留抵稅額"欄數據,為納稅人前一申報期的"期末留抵稅額"數,該數據應與"應交稅金--應交增值稅"明細科目借方月初余額一致。
2.本表第20項"期末留抵稅額"欄數據,為納稅人在本期銷項稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續抵扣的進項稅額。
二、新申報辦法主要調整內容
1.不改主表格式,通過重新設計、調整或增加附表的方式,實現營改增的相關政策,不影響地方收入。
2 .按貨物勞務與應稅服務銷項稅額比例直接劃分應納稅額、從而間接劃分本期應補退稅額的方法,實現會統部門的稅款分別開票、分別入庫需要。
3.調整的內容充分滿足營改增業務申報的實際需要。
4.試點地區所有增值稅納稅人均按新的增值稅納稅申報辦法進行納稅申報。
5.附表一、二相關欄次的填報不再實行報稅系統,認證信息系統數據直接導入,需要由企業自己填報。
三、納稅申報前期工作及注意事項
1、納稅申報前期工作
1.即征即退稅備案
有按稅法規定享受即征即退稅收優惠政策的貨物及勞務和應稅服務的,需要到國稅機關辦理稅收優惠政策備案才能進行"即征即退貨物及勞務和應稅服務"的申報。
2.差額征稅備案
實行差額征稅的,需要在1次申報前到國稅局辦理稅收優惠政策備案,沒有備案將無法申報。
2、填表注意事項:
1.新申報表的填寫以手工干預為主,需要完整、正確地填寫。
2.新納稅申報資料的填寫需由納稅人手工干預。

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